用友t3怎样反结账反记?用友t3怎样反结账?
用友T3是一款常用的财务软件,反结账指在财务操作中进行冲账、反冲等操作,常用于纠正账务错误。反记账指在财务软件中进行凭证的修改或删除操作,常用于纠正误操作或账务错误。下面内容是在用友T3中进行反结账和反记账的简要步骤:
反结账操作:在用友T3中,反结账操作需要先进入账簿管理模块,选择要反结账的账簿,接着点击“结账”按钮,在结账对话框中选择“反结账”即可。
反记账操作:在用友T3中,反记账操作需要进入会计凭证模块,选择要反记的凭证,接着点击“删除”或“修改”按钮进行反记账操作。
需要注意的是,反结账和反记账操作都可能对账务造成影响,因此需要在操作前仔细核对账务数据,以避免造成不必要的损失。同时,反记账操作应该谨慎使用,只在必要的情况下进行操作。
用友T3怎样反记帐、反结帐、反审核?
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账体系”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前情形”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账情形”和“xx年xx月初情形”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友t3怎样反结账反记账
用友t3反结账反记账:
一、反结账?
1、进入软件,打开总账体系模块,依次点击总账、期末、结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
二、反记账?
1、依次点击总账、期末、对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前情形功能已被激活”,再点击确定按钮。
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账、凭证、恢复记账前情形。
4、在弹出的“恢复记账前情形”窗口,根据需要选择“最近一次记账前情形”或“××××年××月初情形”。?
其中:最近一次记账前情形,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初情形,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账情形,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击确认按钮,输入帐套主管口令,体系开始进行恢复职业。
怎样用T3用友软件反结账
1、打开用友软件,接着点击总账体系,接着点击期末;
2、在新打开的界面中,点击结账,将鼠标指向需要修改的月份;
3、接着同时按下“ctrl”,“shift”和f6键,接着体系会提示输入密码;
4、在输入密码的那一栏中,输入正确的密码后,反结账完成。